用友U8標準采購業務流程

    時間:2024-06-08 06:06:00 會計電算化 我要投稿
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    用友U8標準采購業務流程

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      標準流程

      采購訂單—到貨單—采購入庫單—采購發票—正常單據記賬—生成憑證—采購發票審核—生成憑證(采購發票生成憑證)—選擇付款—生成憑證(生成付款憑證)付款單錄入—生成憑證—采購訂單—到貨單—入庫單—采購發票—正常單據記賬—生成憑證—采購發票審核—生成憑證—預付沖應付—生成憑證—選擇付款—生成憑證

      1位置:采購訂單

      采購訂單—增加—選擇供應商—選擇部門,業務員—選擇存貨—填寫數量,價格—保存,審核

      2位置:到貨單

      到貨單—增加(增加下面的倒三角,選擇采購訂單)—保存,審核

      3位置:采購入庫單

      采購入庫單—增加(增加下面的倒三角,選擇到貨單)—保存,審核

      4位置:采購發票

      采購發票—增加(增加下面的倒三角,選擇采購入庫單)—保存,復核—結算

      5位置:正常單據記賬

      正常單據記賬—查詢—勾選對應的單據—記賬

      6位置:生成憑證

      生成憑證—選單(勾選要生成憑證的單據,點擊確定)—合并制單—保存

      7位置:采購發票審核

      采購發票審核—查詢—勾選要審核的單據—審核

      8位置:生成憑證

      生成憑證—勾選發票—確定—選擇標志—制單—保存

      9位置:選擇付款

      選擇付款—選擇供應商—確定—勾選要付款的單據—確定—選擇結算方式—確定

      10位置:生成憑證

      生成憑證—勾選收付款單—確定—選擇標志—制單—確定

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