采購內勤崗位說明書

    時間:2022-09-01 19:31:41 崗位說明書 我要投稿

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      一、負責中心文件收接、下載,按規定范圍轉達,收存、歸檔工作。

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      二、負責中心各類數據表格的制定,數據的統計。

      三、負責中心的考勤工作,正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發放工作;臨時員工的工資發放工作。

      四、負責中心各類文字處理工作。

      五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查,考核資料、工資獎金發放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。

      六、負責中心電話記錄,轉達工作。

      七、完成領導交給的其他臨時性工作。

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      1、熟紅練操作電腦,熟練運用辦公軟件及財務軟件;

      2、了解基礎會計知識,原則性強,符合公司企業文化,能吃苦耐勞,有高度的責任感和較強的學習能力;

      3、具有良好的敬業精神和職業道德,具有較強的溝通協調能力,工作積極向上,認真細致,責任心強;

      4、會計、財務管理相關專業(有相關財務經驗者優先);

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      1、認真執行公司各項規章制度,服從領導,努力掌握采購及統計知識。

      2、負責本部門文件的`收發工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

      3、協助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

      4、協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統計、分析工作。

      5、負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發票工作。

      6、負責采購統計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經理。

      7、按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經理。

      8、負責后續服務工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

      9、完成臨時交辦任務。

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      1、辦根據每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單,與供方協調聯絡,要求供方提供物資必須符合本公司采購要求,并保質、保量、按時交付。

      2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。

      3、遵守財務制度,嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款,以及發票的交接手續,做到日清月結。

      4、及時填寫《供方供貨歷史清單》,并負責協助采購部實施對供應商的評估工作。

      5、采購物料達不到本司規定要求時,協助采購部長辦理退貨事宜,(索賠、換貨等)

      6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息,并報告采購部長。

      7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。

      8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄,傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。

      9、負責與相關部門保持良好溝通,確保本部門工作順利進行。

      10、積極參加公司各項培訓,不斷提高工作能力,完成上級交其它任務。

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