學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)

    時間:2022-08-16 12:11:28 崗位職責(zé) 我要投稿

    學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)

      在現(xiàn)在的社會生活中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的學(xué)校會計出納的崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)

    學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)1

      1.按照國家財務(wù)制度的規(guī)范,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學(xué)校各項工作的順利完成。

      2.認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反映,并按月做好結(jié)帳工作。

      3.認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳,做到:進(jìn)物清、領(lǐng)物明,結(jié)余實(shí)。作到帳物相符。

      4.認(rèn)真做好學(xué)校收費(fèi)組織工作。

      5.根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定,及時認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)存款及其它各項費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費(fèi)用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字),并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。

      6.收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。

      7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù),做到帳帳相符。

      8.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù),結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。

      9.認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴(yán)守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。

    學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)2

      1、根據(jù)學(xué)校和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計劃地合理使用經(jīng)費(fèi),及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

      2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度,進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

      3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

      5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。學(xué)期結(jié)束、年終提供決算報告。

      6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

      7、管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票,嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。

      8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

      9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

      10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的.每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

    學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)3

      1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯。

      2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

      3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

      4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

      5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費(fèi)開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

      6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

      7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點(diǎn),庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

      8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

    學(xué)校會計出納的崗位職責(zé)4

      出納職責(zé):

      1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

      2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

      3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。

      4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

      5、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐,建立和健全微機(jī)化管理制度。

      6、堅持坐班制,有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

      出納的工作:

      一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

      二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管。

      四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

      五、員工工資的發(fā)放。

    出納工作細(xì)則:

      一、工作事項及審驗等程序

      二、失誤防范及糾正程序

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