內(nèi)審崗位職責(zé)

    時間:2024-10-30 07:08:14 崗位職責(zé) 我要投稿

    內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

      在現(xiàn)在的社會生活中,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

    內(nèi)審崗位職責(zé)1

      1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。

      2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強(qiáng)化報銷單據(jù)合規(guī)性。

      3、個人報銷項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理

      4、協(xié)助管理個人報銷團(tuán)隊,包括審核團(tuán)隊成員單據(jù),確認(rèn)入賬,培訓(xùn)。

      5、個人報銷項目BS科目清理,重點(diǎn)項目追蹤。

      6、維護(hù)個人報銷員工基本信息。

      7、協(xié)助更新報銷政策,

      8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。

      9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。

      10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。

    內(nèi)審崗位職責(zé)2

      一、審計主管職責(zé)

      1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

      2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;

      3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

      4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

      5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);

      6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

      7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

      8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

      9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

      10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

      二、審計專員職責(zé)

      1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則,在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

      監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

      2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。

      3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

      4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨(dú)立審計活動。

      5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

      6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。

      7、負(fù)責(zé)對所有涉及的`審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

      8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

      9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

      三、審計助理職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;

      2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;

      3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

      4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    內(nèi)審崗位職責(zé)3

      1、審計工作

      1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

      1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

      1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

      2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

    內(nèi)審崗位職責(zé)4

      1、根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預(yù)算;

      2、負(fù)責(zé)制定全面的.預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

      3、負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準(zhǔn)備預(yù)算分析會議的相關(guān)資料,推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

      4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告;

      5、根據(jù)管理層需求,提供各種財務(wù)分析報表以供決策;

      6、研發(fā)費(fèi)用加計扣除及規(guī)劃;

      7、及時準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;

      8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類稽查工作,確保無外部稅務(wù)風(fēng)險;

      9、上級交代的其他工作。

    內(nèi)審崗位職責(zé)5

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

      2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;

      3、負(fù)責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;

      4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的.審計;

      5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

      6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

      崗位要求:

      1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

      2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗;

      3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

      4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊合作,能承受一定的工作壓力;

      5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達(dá)能力。

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      1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。

      2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃。

      3、出具內(nèi)部審計報告。

      4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計機(jī)構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

      5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

      7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績,提供財務(wù)建議和決策。

      8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

      9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。

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      一、崗位職責(zé):

      1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

      2、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

      3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;

      4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;

      5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;

      6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。

      二、任職資格:

      1、財會類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

      2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;

      3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;

      4、有較好的.溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細(xì)致踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的抗壓能力和獨(dú)立工作能力;

      5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。

    內(nèi)審崗位職責(zé)8

      1、庫存及成本的'賬務(wù)處理;

      2、銀行賬務(wù)處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

      3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

      4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

      5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);

      6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

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      1、實施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計

      2、實施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況考核工作

      3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

      4、實施集團(tuán)及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營成果審計

      5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)

    內(nèi)審崗位職責(zé)10

      1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

      2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

      3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計相關(guān)規(guī)章制度

      4、實施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用審計并提交審計報告

      5、實施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計監(jiān)督

      6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

      7、實施專項費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

      8、協(xié)助實施外審?fù)獠?/p>

      9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的.歸檔管理

      10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

      崗位任職要求

      1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

      2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

      3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

      4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

    內(nèi)審崗位職責(zé)11

      1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

      2、對所負(fù)責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進(jìn);

      3、參與和維護(hù)面向全員的.反舞弊機(jī)制和制度;

      4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

      6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

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      1、負(fù)責(zé)財務(wù)報銷系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化工作;

      2、圍繞財務(wù)咨詢、財務(wù)報銷制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷的運(yùn)營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn),不斷通過運(yùn)營提升報銷的滿意度;

      3、定期進(jìn)行報銷數(shù)據(jù)的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的.業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門,一起推進(jìn)解決,以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。

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      1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,并配合組織實施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

      2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復(fù)。

      3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

      4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的收集歸檔等。

      5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

      6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。

      7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。

      8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。

      9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

      10.負(fù)責(zé)定期對分公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。

      11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的`方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度,制定公司檔案工作的規(guī)章制度,并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

      12.負(fù)責(zé)公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué),內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系,保管期限準(zhǔn)確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規(guī)定,做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。

      13.負(fù)責(zé)對二級檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗收工作。

      14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。

      15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃;負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā);負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

      16.負(fù)責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

    內(nèi)審崗位職責(zé)14

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的.建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;

      2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

      3、負(fù)責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

      4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

      5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

      任職資格:

      1、大專以上學(xué)歷,計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

      2、原則性及保密意識強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強(qiáng)的邏輯分析能力。

      3、良好的溝通技能,團(tuán)隊協(xié)作能力

      4、抗壓能力好。

      5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

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      1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

      2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

      3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

      4、負(fù)債硝染廠線下管控工作,具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評價,并督導(dǎo)評估師對硝染廠進(jìn)行日常管理;

      5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況;

      6、協(xié)調(diào)并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時效性和有效性;

      7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

      8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

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