it內控崗位職責
在社會一步步向前發展的今天,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的it內控崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。
it內控崗位職責1
工作職責:
1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;
2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;
3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。
4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的整改進展。
任職資格:
1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;
2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;
3.具備優秀的`與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;
4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;
5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql,或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。
it內控崗位職責2
工作職責:
1.配合內外部合規檢查,對擬上報客戶材料進行預審核查;
2.管理三項管理系統、配合內部控制與案件防控管理工作;
3.傳導合規文化,監測新頒布法律法規進行解讀并發布;
4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作。
任職資格:
1.正規全日制大學本科以上學歷,金融、法學或經濟管理類專業;
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規工作經驗;
3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規工作。
it內控崗位職責3
1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性,并提出切實可行的.建議;
2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規建議;
4、保持與相關業務部門之間良好的日常溝通,跟進業務和系統風險,并提供風險管理咨詢或建議;
5、協調配合sox404審計工作;
6、推進內部審計工作流程及合規進程。
任職要求:
1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷,持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;
2、8年以上it相關工作經驗,具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;
3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的業務發展環境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
it內控崗位職責4
1、按照公司財務制度及流程,審核公司內部憑證及原始單據,編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;
2、編制和審核會計報表,日常會計核算和核對工作;
3、配合公司的內外部審計,及時準確提供各項財務資料和報表;
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作,檢查重點科目余額是否合理;
5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開具發票,公司稅費的`計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;
7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析;
8、完成上級交辦的其它工作。
it內控崗位職責5
崗位描述:
協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現和減小it系統在設計和運行方面的.潛在風險,并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。
4、和集團財務信息系統團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規相關工作經驗,有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結合不同bu的業務場景,判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現,并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。
it內控崗位職責6
崗位職責:
(一)、內控管理體系的建設
1、負責組織制定集團內控管理體系、制度和相關流程;
2、負責組織集團下屬企業制定相應的內控管理體系、制度和流程。
3、根據集團發展狀況,負責組織對內控管理體系的完善工作。
(二)、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團規章制度及流程建設,組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關部門按時完成工作任務;
2、負責指導下屬企業規章制度及流程建設工作,督促下屬企業嚴格執行司規章制度;
3、不斷完善規章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。
(三)、內部風險評估和監控;設計控制活動,預防和規避相關風險
1、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵風險控制點進行梳理,設定目標,評估風險,協作制定避險、降險相關的解決方案,并對內控執行情況進行監督和檢查。
2、協助集團下屬企業制定內控和風險管理體系,對集團下屬企業的內控和風險管理體系進行評估與審核;
3、對集團下屬企業內控和風險控制目標進行監控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業的.內控和風險管理體系。
4、識別風險控制點,設計控制活動,預防和規避相關風險。
5、參與企業文化建設,了解企業戰略以及各職能體系化管理制度,打造控制環境。
6、確定相應的控制措施、設計適用的工具表單等。
(四)、評價和培訓
1、編制內部控制重大風險和重要風險評定標準以及內部控制評價辦法;
2、定期評價內部控制設計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;
3、協助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內控相關知識;
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計、經濟、管理等財經相關專業;
2、熟悉coso《內部控制—整合框架》體系,以及中國的《企業內部控制基本規范》及配套指導;
3、具有風險識別、風控點梳理的實戰經驗,熟練掌握風險評估的方法與技術;擁有梳理內部流程、設計工具表單、編寫內控制度的經驗;
4、要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優先。
5、擁有cics或cia等相關證書者優先;
6、遵守職業道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔較大的工作壓力,愿意挑戰自己;
7、年齡不限,男女不限。要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講
it內控崗位職責7
工作職責:
1.制定項目審閱計劃,對業務中的風險進行評估,主要包括運營風險、數據泄露風險、合規風險等,基于信息技術,通過定性及定量分析,發現重大風險點;
2.對關鍵業務、完成信息系統相關的流程梳理、數據報表驗證、風險識別、控制測試等內部評估工作,提出流程設計、執行缺陷,撰寫項目報告;
3.建立數據安全及預警和監控機制,及時發現和定位業務問題,協同業務整改落地。
4.定期與管理層溝通發現的問題以及相應的.整改進展。
任職資格:
1.至少7以上it審計、數據分析、信息安全等相關工作經驗;
2.具有較好的邏輯思維能力和系統性思維能力;優秀的洞察能力并善于思考,善于歸納總結發現問題;
3.具備優秀的與人溝通能力及團隊合作精神,能主動推動問題發現改進;
4.誠信正直、不偏不倚、慎重守密、富有責任心、團隊精神、勇于接受挑戰、能夠在壓力下工作;
5.具備以下經驗/資質折優先:數據分析、it審閱、數據安全、信息安全、報表驗證、erp系統(熟練使用sql,或者erp操作)的能力優先;四大會計師事務所風險管理/內控咨詢、流程優化/erp系統優化及實施,外企或大型企業及上市公司風險/內審管理從業背景。
it內控崗位職責8
合規內控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網,中意職責:
1、根據公司業務運營要求,持續梳理、更新現有公司內控流程體系,識別風險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發現的問題形成評估報告;
3、根據公司內控需要提出制訂或者修訂公司內部控制制度、業務流程的建議;對公司業務渠道業務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協助業務渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監測和報告公司內部控制風險;
5、組織內控培訓并向公司員工提供內控咨詢;
6、參與公司的內部控制評價,完成內部控制評價報告及其他相關工作;
要求:
1、本科或以上學歷;
2、兩年以上工作經驗;具有保險風險管控經驗,熟悉保險公司內部運作及有關法規;
3、優秀的'書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;
it內控崗位職責9
內控合規崗位職責
崗位職責:
1、對公司業務控制流程合規性、合法性及風險點進行評估測試,識別潛在的控制缺陷并提出整改建議,督促落實整改方案;
2、對公司相關項目進行專項審計;
3、梳理及完善公司內控制度,建設和審查公司業務內控流程;
4、完成內控合規評價報告撰寫工作;
5、完成領導交辦的其他工作;
任職要求:
1、本科及以上學歷,財會類、審計類專業,具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優先考慮;
2、三年以上四大工作經驗,熟悉sox風控矩陣的建設,有做過美國ipo項目的優先考慮;
3、具有一定的'分析、判斷、寫作能力,能夠獨立撰寫內部審計報告及內控評價報告;
4、良好的溝通能力,工作認真負責,責任心強。
內控合規崗位
it內控崗位職責10
崗位描述:
協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支持。
包括:
1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。
2、利用it相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現和減小it系統在設計和運行方面的潛在風險,并對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規范性,提高it運作效率、保障安全運行。
3、強有力的項目計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。
4、和集團財務信息系統團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平。
崗位要求:
1、5年以上內控/合規相關工作經驗,有事務所或專業it咨詢經驗者優先考慮;有互聯網行業或上市公司工作經驗者尤佳;
2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風險。
3、擁有較好的代碼或腳本的'解讀能力,能夠結合不同bu的業務場景,判斷業務邏輯是否通過it系統各模塊充分實現,并能夠對系統控制設計和運行有效性做出獨立的技術判斷。
4、良好的文字表達、溝通及影響力;善于跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。
it內控崗位職責11
一、 崗位職責
(一) 內控總監
1。 在CEO的領導下,主持內控部的日常工作;
2。 建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程;
3。 擬定年度內控工作計劃,確定各類內控事項,報CEO和董事會審批后組織實施;
4。 組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類內控事項,下達內控工作任務,制定經辦人和具體實施時間;
5。 審核內控工作方案,并對內控方案提出指導性意見;
6。 指導下屬的日常工作,督促下屬的工作進度,并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見;
7。 復核內控工作底稿,最終確定內控工作報告,提出最終內控意見;
8。 復核本部門費用,并負責提出本部門的采購計劃;
9。 制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議;
10。 負責向公司領導匯報本部門工作,完成公司領導交辦的其他工作任務。
(二) 內控經理
1。 根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況,起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案;
2。 對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估;
3。 對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;
4。 對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估;
5。 對確保公司資產的.安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估;
6。 了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性,改進風險防范的管理工作;
7。 必要時,對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查,查明薄弱環節和原因所在;
8。 按照內控工作計劃及內控項目的特點,制定具體的內控工作方案;
9。 按照已批準的內控計劃和內控工作方案,負責具體內控項目的實施;
( 三 ) 內控助理
1。 取得內控工作證據,編制內控工作底稿;并對取得的內控證據的真實性、完整性負責;
2。 負責起草內控報告,客觀的反映被審計單位或部門的情況,客觀公正的給予評價,并提出建設性的建議和處理意見;
3。 確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性;
4。 負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作;
5。 制定個人工作目標和計劃,并向部門經理提出改進內部控制工作的建議;
6。 完成部門經理交辦的其他工作任務。
二、 工作流程
1。 內控總監根據公司的發展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃,報CEO和董事會批準;
2。 內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內控項目,審計對象和實施時間,制定相關人員組成審計小組;
3。 審計小組根據內控項目展開審前調查,審計組長依據調查的具體情況,擬定內控工作方案,并報內控總監批準;
4。 內控總監對被審計單位(部門)下達審計通知,并要求被審單位(部門)按通知要求準備好相關資料;
5。 審計小組進駐被審計單位或審計部門后,開展審計工作,對相關人員展開調查、詢問,對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿,并對重要的審計憑據復印留底。審計組長、內控總監對內控工作底稿進行復核,并對內控底稿提出指導性意見;
6。 審計組長擬定審計報告,對審計中發現的情況或問題提出相應的審計意見和建議,同時征求被審計單位、相關人員的意見,并報內控總監批準,形成正式的內控報告;
7。 內控總監對審計中發現的問題提出自己的審計意見,內控報告最終定稿,向被審計單位傳送內控報告、審計意見,并將被審計單位或者部門的反饋意見和內控報告一起報送CEO批準;
8。 審計人員對被審計單位(部門)的審計情況進行后續跟蹤,收集被審計單位或部門對審計結果的回饋,和審計資料一起整理歸檔。
it內控崗位職責12
崗位職責:
1、進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;
2、檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有限性,發現和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。
崗位要求:
1、全日制本科,3年以上內部審計工作經驗;審計師資格或中級會計師優先考慮;
2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規;
3、具有較好的綜合素質,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有職業判斷和決策能力;
4、具有一定的`數據挖掘和數據分析審計經驗,具有一定的調查審計或咨詢經驗;
5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經驗;
6、具有高度敬業精神,工作責任心強,具有良好的職業素質及操守。
it內控崗位職責13
1、熟悉業務流程和策略、信息系統邏輯結構等,并能及時識別關鍵風險控制點、熟悉企業治理要求和行業監管要求(coso、cobit等)能獨立評估現有流程設計合理性和執行有效性,并提出切實可行的建議;
2、獨立完成專項審計項目,包括:制定審計工作計劃、監督項目執行、完成審計底稿、向管理層保持溝通確,并提供審計建議書;及合規建議;
4、保持與相關業務部門之間良好的日常溝通,跟進業務和系統風險,并提供風險管理咨詢或建議;
5、協調配合sox404審計工作;
6、推進內部審計工作流程及合規進程。
任職要求:
1、計算機、數學統計相關專業本科或以上學歷,持有it相關行業認證或資質(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者優先;
2、8年以上it相關工作經驗,具備系統研發、數據分析、風險策略管理者優先考慮;
3、工作積極主動、學習能力強、溝通匯報能力、團隊合作意識、抗壓能力優秀;并能適應公司快速多變的.業務發展環境,對it風險嗅覺靈敏;及時提出解決方案。
it內控崗位職責14
①主辦會計:主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員:主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。
③審計人員:主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計,以及主要領導人事變動離任審計等。
④管理專員:主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理,以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管:主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。
⑥出納員:主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。
⑦材料會計:主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑧銷售會計:主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
⑨成本會計:主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。
⑩稅務會計:負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃,收集稅務和財政政策法規,并對企業內部稅籌進行分析和調控等。
⑾生產統計:主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。
⑿臺賬會計(銷售內勤):主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等
it內控崗位職責15
職位描述:
1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系;
2、通過內控項目評價公司內部控制的效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;
3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計,從內控角度給予建議;
4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能
職位要求:
1、本科或以上學歷;
2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業內控工作經驗。有互聯網行業的相關經驗優先。職位描述:
1、協助部門負責人根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系;
2、通過內控項目評價公司內部控制的'效果和效率,促進公司內控體系的建立健全;
3、與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計,從內控角度給予建議;
4、參與公司重要經營活動,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能
職位要求:
1、本科或以上學歷;
2、5年以上相關工作經驗,包括四大內控咨詢或企業內控工作經驗。有互聯網行業的相關經驗優先。
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