稽核崗位職責

    時間:2023-05-27 16:20:30 崗位職責 我要投稿

    稽核崗位職責合集15篇

      在快速變化和不斷變革的今天,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧,以下是小編幫大家整理的稽核崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    稽核崗位職責合集15篇

    稽核崗位職責1

      1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

      2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

      3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

      4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

      5.按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

      6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

      7.協助財務經理計算分公司工資,并根據審核過工資表負責及時發放。

      8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

      9.裝訂、管理本部門財務檔案。

      10.負責領導交辦的'有關文件打印、發放、統計工作。

      11.完成領導交辦的其它工作。

    稽核崗位職責2

      工作職責:

      1、根據稽核標準,執行稽核檢查工作,并跟進整改;

      2、根據安全管理規定,定期組織倉內作業人員及配送人員的安全知識培訓;

      3、定期進行安全檢查,并建立自檢機制,互檢機制;

      4、從安全、稽核、內控、風控角度,全面檢查管理大區和城市的.各項配送工作內容。

      任職資格:

      1、本科及以上學歷,物流相關專業優先;

      2、有5年及以上物流行業或精細化管理經驗;具備一定的現場管理經驗;

      3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應快速;

      4、熟練使用常用辦公軟件。

    稽核崗位職責3

      一、負責對分支機構、事業部進行定期稽核和專項稽核,并出具稽核報告。

      二、負責對分支機構、事業部負責人進行離任審計,并出具審計報告。

      三、經公司授權負責對投資子公司進行年度內部審計和離任審計,并出具審計報告。

      四、負責建立公司各類擔保業務的審核制度,并參與新品種業務及大額業務超受理機構權限、的審批工作。

      五、負責對分支機構、事業部受理的各類業務進行月度檢查和風險案例跟蹤,對其操作合規性進行考量,發現問題及時督促整改。

      六、負責對擔保業務檔案進行整理、歸檔,并對庫房進行日常管理。

      七、負責與分支機構之間的借、調他證工作。

      八、個人資信查詢系統的`管理及費用結算工作。

      九、公司授權的其他管理職能或領導交辦的其他工作。

    稽核崗位職責4

      1.認真學習國家及上級主管部門的各項財經法規和制度,全面掌握學校基本狀況及財務運行情況,建立健全適應我校實際的稽核制度,以提高會計信息質量。

      2.組織實施處內各科室執行財經制度、財務內控制度情況的稽核監督。

      3.負責監督學校預算的'編制與執行,提出完善建議;跟蹤各類項目經費的預算編制、預算執行、使用效益等工作。

      4.負責監督學校融資、收費標準審批等重大業務事項的執行。

      5.負責監督重大科研項目的預算編制及項目結項工作。

      6.負責會計日常核算業務、各類報表的稽核工作。

      7.負責對其他科室的業務質量檢查,發現問題及時督促整改。

      8.定期向處領導提交《稽核報告》,完成科室內會計檔案的整理歸檔工作。

      9.負責基建賬務的日常核算工作。

      10.協助有關科室做好各類檢查接待工作。

      11.協助分管處長,做好全處財會科研工作。

      12.完成領導交辦的其他工作。

    稽核崗位職責5

      1、對信管中心內部流程各環節進行審核、復查工作;

      2、對信管人員審核情況進行抽查、審核;

      3、減少流程中的風險、提高作業人員的技能和水平;

      4、完善核審流程,加強信用管理力度,降低風險及信貸損失;

      5、在工作中積極提出自己的意見和建議,優化工作流程。

      2稽核專員崗位職責

      1、統籌監管報告及報表的報送,各類內部報告與報表管理;

      2、統籌集團三會報告撰寫工作;

      3、全面統籌稽核項目管理;

      4、統籌預算編制、預算執行情況追蹤與分析;

      5、統籌規劃人力編制及人員管理、搭建稽核監察系列培訓體系;

      6、統籌制度平臺建設;

      7、負責統籌各類會議管理及其他行政、會務、外聯工作。

      3監察稽核專員崗位職責

      1、具體落實項目實施及現場檢查;稽核報告的起草,稽核結果的`歸納、分析與反饋;

      2、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;

      3、機構存在問題的成因分析及對策的研究;

      4、向上級匯報工作中發現的問題,提出建議性管理意見;

      5、落實稽核項目的后續整改情況,提高稽核成果的利用率;

      6、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

      7、領導交辦的其他事項。

    稽核崗位職責6

      1、負責日常賬務處理工作的`核查,監督日常核算工作

      2、負責核查門店貨幣資金的入賬工作,并對門店現金、門店支票、門店POS卡的日常核對工作

      3、核查各組日常工作

      4、完成總部各項報表,各類總部臨時核查工作

      5、負責核對銀行存款余額調節表的各項未達清理

      6、負責門店檢查及門店盤點工作

      7、完成上級的其他工作

    稽核崗位職責7

      1、財務稽核:

      (l)審核各項支出憑證。

      (2)審核各項收入賬項。

      (3)審核各項攤提折舊。

      (4)審核應收應付、預收預付賬項。

      (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

      (6)審核各廠廠務費用分攤方法。

      (7)審核有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

      (8)審核營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

      (9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

      2、業務稽核:

      (l)審核各處廠業務計劃工作進度。

      (2)查核各處廠工作之進行是否依照規定。

      (3)追蹤各項會議決定辦理事項。

      (4)其他與業務稽核有關的事項。

      3、財務稽核:

      (l)審核有關財產的購置或處理。

      (2)審核有關原物料采購招標比價的監督及價格。

      (3)審查有關對外訂立的財物契約。

      (4)抽查有關本企業及所屬分支機構的.現金、票據、有價證券、應收賬款等。

      (5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

      (6)其他與財務稽核有關的事項。

    稽核崗位職責8

      1.開展對全行不良資產問責工作實施情景的稽核檢查和評價;

      2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟職責稽核,并協助擬寫經濟職責稽核報告;

      3.開展監管部門指定的專項稽核項目,協助擬寫相關的專項稽核報告;

      4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

      5.落實對參與開展的'稽核項目發現問題的整改情景進行持續追蹤;

      6.適時對任期(離任)經濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

      7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

    稽核崗位職責9

      (一)原始憑證審核

      按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定,對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核,審核人員務必熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行:

      1、合法性審核。即審核經濟業務是否貼合國家有關規定的要求,有無違反財經紀律和財務制度現象,及原始憑證本身是否合法等。

      2、合理性審核。審核所發生的'經濟業務是否是工作所需要的,是否貼合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

      3、真實性審核。

      4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

      5、完整性審核。審核原始憑證的資料、附件是否完整,手續是否完備。

      原始憑證審核后,應根據不一樣的審核結果,進行不一樣的處理。

      (二)復核記賬憑證

      對記賬憑證的審核,應從以下幾方面進行:

      1、填制依據是否真實,所附原始憑證手續是否齊全,記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致。

      2、審核記賬憑證資料是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

      3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。

      4、審核金額是否正確。

    稽核崗位職責10

      1、 每個月初打印上月銀行對賬單,并據此做賬。

      2、 每周三收集報銷單,審核,月底制作報銷明細表。

      3、 月初統計上月業績、考核、考勤,做工資表。

      4、 月底收集各類原始憑證,錄入系統做記賬憑證,結賬—裝訂—出報表—歸檔。

      5、 做報銷明細賬,現金流水賬。

    稽核崗位職責11

      酒店稽核崗位職責

      1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業,要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用,結算單的復核工作。

      2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數據資料簽字負責,如果復查出現問題,必須追查稽核員的責任。

      3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。

      4、對在核查過程中發出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調查整理數據,如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。

      5、稽核的內容為:

      (1)收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致,使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致,核對每張結算的詳細情況、正確與否。

      (2)核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

      (3)核實掛帳單位手續是否齊全。

      (4)核對發票的發放與賬單是否相符,有價票據使用是否正確、合法。

      (5)核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

      (6)核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

      (7)核對各營業點的酒水銷售情況。

      (8)及時編制當日的各種報表、稽核結果。

      (9)月底認真做好各類報表的匯總,數據的分類,調整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

      稽核專員崗位職責

      稽核專員崗是公司關鍵指標:妥投率的主要負責人,主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。

      第一條:每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規范和業務管理規范的要求執行跟單工作并進行考核;

      第二條:每天檢查員工是否有按照跟單規范和業務管理規范以及質檢規范的要求執行服務用語和服務規范的要求;

      第三條:每天檢查員工的通話記錄,當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理(誤操作及時取消除外);

      第四條:每天抽聽有異常的(客戶退回或保留的錄音)從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要,會及時的'開專題錄音分享培訓,爭取關鍵指標的提高;

      第五條:在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導,及時解決客戶問題,杜絕客戶投訴和隱患的發生;

      第六條:做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容,每月匯總一次交至主管處,為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據;

      第七條:如有異常情況,直接告知主管助理列入早會內容,進行重要話術進行統一講解和對相關問題統一口徑,并對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評;

      第八條:在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理,以便一線員工能夠更加有效的處理訂單;

      第九條:負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱,同時,完成公司安排之其它工作。

    稽核崗位職責12

      1.熟悉國家、行業頒布的相關法律法規,掌握會計政策和核算方法;

      2.負責審核公司會計核算業務的真實性,完整性,客觀記錄公司各項經紀業務的'開展,確保核算符合國家法律、法規、和政策的要求;

      3.負責審核內外部報表的編報,滿足公司外部利益相關者和公司管理的需要;

      4.負責審核資金的收付、財務印鑒的保管,保證資金流動的真實性、完整性;

      5.協助團隊負責人進行公司各類財務信息的搜集、整理,有效制定推動公司業務發展的政策;

      6.完成領導交辦的其它工作。

    稽核崗位職責13

      1.負責審查評價公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內部各項管理措施和規章制度的貫徹實施;

      2.負責公司經營管理活動及各項業務的稽核工作、內部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的`計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;

      3.協助完善稽核、內審相關制度、流程;

      4.負責對公司報送人行、銀監局等綜合性監管報表的審核工作;

      5.負責稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

    稽核崗位職責14

      1、日常財務核算工作,對營業收入與樓面單據進行逐步稽核;

      2、對經營數據進行系統分析;

      3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

      4、財務報表、管理報表編制,外部報表提交,納稅申報等;

      5、固定資產日常管理及相關賬務處理;

      6、會計憑證、檔案、票據、經濟合同等的管理;

      7、協助財務主管處理其他工作等。

    稽核崗位職責15

      審核員主要是經證實具有實施審核的個人素質和能力的人員,下面來介紹一下財務部審核員崗位職責

      一、崗位名稱:審核員

      二、崗位級別:員工

      三、直接上司:財務部主管

      四、下屬對象:

      五、主要職責:

      1、審查記帳的'完整和合法依據,包括科目對應關系,借貸是否平衡,數字金額等項目;同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定,審批手續是否完備,原始單據是否與記帳憑證內容一致。

      2、嚴格執行財務制度和開支標準,對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算,均要拒絕辦理,并及時向會計主管或財務經理報告。

      3、編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

      4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告,對經營收入影響較大的項目,要單獨做出分析。

      5、月終做出匯總平衡表,并與各明細分類帳核對。

      6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊,并分類編制。

      7、對消費帳單嚴格審查,發現問題及時與各部門聯系,或上報總經理。

      六、任職條件:

      1、熱愛本職工作,工作勤懇,認真負責。

      2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。

      3、中專文化程度身體健康,精力充沛。

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