退稅申請書

    時間:2022-04-04 13:16:48 常用申請書 我要投稿

    關(guān)于退稅申請書范文匯總7篇

      在當(dāng)今社會高速發(fā)展的今天申請書與我們的生活息息相關(guān),不同的使用場景有不同的申請書。相信許多人會覺得申請書很難寫吧,下面是小編為大家整理的退稅申請書7篇,希望對大家有所幫助。

    關(guān)于退稅申請書范文匯總7篇

    退稅申請書 篇1

    國家稅務(wù)局:

      我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

      根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

      附送資料:

      1、20xx年度企業(yè)所得稅申報表

      2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

      xxx有限公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書 篇2

      打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(bǔ)(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺辦理退稅。

      這個不僅僅是退個人所得稅的問題,你上個月還多報了個人收入,這個申報記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的.時候會有麻煩。

    退稅申請書 篇3

    地稅局領(lǐng)導(dǎo):

      20xx年1月31日,我公司會計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

      由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

      申請公司:xxx

      申請日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書 篇4

    浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:

      茲有 (以下簡稱我司),對以下內(nèi)容作出承諾:

      1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

      2. 倉儲物流均能有效控制;

      3. 海關(guān)申報單、貨相符;

      4. 收匯金額及時間均可控。

      如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!

      附:1.海關(guān)等級評定截圖;

      2.公司內(nèi)部風(fēng)險控制機(jī)制相關(guān)文件。

      (公章) 法人(簽字)

    退稅申請書 篇5

    鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

      我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

      寧波市xxxx有機(jī)涂料廠

      20xx年2月19日

    退稅申請書 篇6

      xxx稅局:

      本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:**銀行

      銀行賬號:********

      特此說明!

      申請公司:XXX

      日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書 篇7

      編號:

      海關(guān):

      根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:_,本納稅人)

      已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

      利息),請予核準(zhǔn)。

      1.已繳稅款金額:

      關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……

      2.申請退稅理由:

      3.申請退還金額:

      關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……

      4.申請人名稱:

      5.開戶銀行:

      6.開戶銀行賬號:

      申請人簽章:

      年月日

      申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

      聯(lián)系人:電話:

      注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

      ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

      說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消

      費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

      3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

      繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

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