公司采購制度

    時間:2021-01-19 13:22:43 制度 我要投稿

    公司采購制度

      在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編幫大家整理的公司采購制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    公司采購制度

      公司采購制度1

      一、目的

      為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

      三、采購及物流審批權限

      1、采購申請單

      采購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

      (1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

      (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

      (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由 總經理審批。

      (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

      2、采購訂單(或采購合同)

      采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單,審批權限如下;

      (1)采購金額在 元以內,由采購經理直接審批。

      (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

      (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核后,再由總經理審批。

      (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

      (5)采購金額在 元以上,財務經理附核。

      3、驗收入庫審批權限

      1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

      2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

      3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

      4、領用發貨審批權限

      1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

      2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

      3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

      四、物資采購流程

      1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

      2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。

      3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

      4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

      五、支付流程及審批權限

      1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

      2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

      3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

      (1)發票金額在 元以內,由采購經理審核、財務經理審批。

      (2)發票金額在 元至 元的,由采購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

      (3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

      (4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

      六、供應商的管理

      1、對于大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

      2、對于經常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

      3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

      4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

      5、對于交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發新的供應商。

      6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

      七、采購紀律規定

      1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

      2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

      3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

      4、采購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

      八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權限類同上述。

      九、本制度從20xx年3月18日試行。

      公司采購制度2

      第一章總則

      第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

      第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

      第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

      第四條公司固定資產的購置適用本制度。

      第二章物資采購規定

      第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

      第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

      第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

      第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

      第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

      第三章發票入賬及付款程序

      第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

      1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

      2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

      3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

      4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

      經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

      第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。

      第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

      1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

      2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

      經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

      3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

      第四章附則

      第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

      第十四條本制度從年月日起下發執行。

      公司采購制度3

      為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。

      一、任職資格

      1、工作經驗:2年以上工作經驗。

      2、學歷要求:大專以上。

      3、年齡要求:23歲以上。

      4、個人素質:積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

      二、職責及管理制度

      1、熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

      2、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

      3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

      4、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

      5、負責供應商的開發、管理及維護工作。

      6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

      7、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

      8、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

      9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

      10、加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網絡,并不斷開辟和優化物資采購渠道。

      11、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

      12、完成領導交辦的其他工作。

      三、具體工作

      1、工作時間為早8:30——晚17:30,午休時間12:00——13:30,休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

      2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業務,不準在網上閑聊,不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

      3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

      4、如無外出,午休后13:30點必須回公司,否則發生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發生的一切后果自負。

      5、采購部如需外出,要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定,出門時填寫出門條,總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

      6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

      7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。

      8、原則上不準打的,公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情,經過請示外,可公司派車。

      9、辦公零星費用,憑票據記賬。票據應注明經手人姓名,應先行請示,經總監同意后支出。

      10、保持個人生活自理衛生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

      11、保持衛生間衛生,個人便后,要沖馬桶。

      12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

      13、本著工作績效性原則,現實行初次下單提成0。01%二次下單0。2%。

      14、采購產品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據),歸納為未完成任務。

      15、如果采購產品出現失誤和重大問題,錯發漏發產品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

      16、對自己負責產品執行,每月要完成一次更新,并對公司網站信息錯誤及時反饋。

      17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

      18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差,出差計劃呈交至總經理,簽字后到財務部領取出差費用。

      19、出差費用在出差計劃中體現清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

      20、出差歸來,所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

      21、每月需憑上月業績考核,如未達到考核標準,工資扣除100元至500元,超額完成任務的獎勵300元至1000元。

      22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

      23、定期匯總所進的`采購資料,協助財會進行成本核算。

      24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

      25、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

      四、薪酬

      采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

      1、增加新品種數量=獎金。

      2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

      3、獎金按月度核算,次月發放,計算方法為:獎金=績效考核分數。

      該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。

      五、福利

      1、假期

      (1)休息日:公司全體員工在法定工時以外,享有休息日。

      (2)法定假日:全體員工每年均享有以下10天帶薪(視為上班)假日:元旦、春節、勞動節、國慶節、婦女節等。

      (3)婚假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時,可憑結婚證書申請14天(含休息日)的有薪假期。

      (4)產假凡在公司連續工作滿12個月(自轉正之日起)的正式女員工,持醫院證明書可申請有薪產假90天(含休息日和法定節假日),晚育的順產120天,難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

      (5)男員工護理假7天,晚育者為15天。

      (6)喪假:公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申請5天喪假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理。

      (7)工傷假:因工受傷休假視為上班,具體情況按國家社會保險法規辦理。

      (8)有薪病假:病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資,累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資,醫療期限的確定按國家相關規定執行。

      (9)休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間,協商安排休假具體事宜。因工作原因,未能休以上(3)—(7)項假期的,按休息日加班標準給予工資補貼。

      2、保險:公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。

      3、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。

      4、健康檢查:公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

      6、員工活動:公司不定期舉行各種員工活動。

      六、保密原則

      1、采購員有義務保守公司的采購原價,不得向他人透露采購原材料的底價。

      2、對于相關采購信息應妥善保管。

      2、保守未經公開的經營情況、業務數據等。

      七、其他

      1、本規章制度自下發之日起生效。

      2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

    【公司采購制度】相關文章:

    公司采購制度(精選5篇)12-18

    集團公司采購管理制度12-25

    公司采購合同管理制度范本05-12

    采購控制制度08-15

    物料采購制度08-15

    餐飲公司采購管理制度范本12-23

    采購制度管理規定11-23

    2017采購控制制度范文10-27

    建筑公司物資采購管理制度范本(精選5篇)12-23

    物流公司采購合同09-01

    91久久大香伊蕉在人线_国产综合色产在线观看_欧美亚洲人成网站在线观看_亚洲第一无码精品立川理惠

      一本之道中文日本精品 | 亚洲中文字幕乱码专区 | 日本视频在线观看网站 | 色综合伊人丁香五月婷婷综合缴情 | 亚洲动漫精品一区 | 亚洲欧美国产国产第二页 |