物資采購及出入庫管理制度

    時間:2025-03-07 12:30:15 歐敏 制度 我要投稿
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    物資采購及出入庫管理制度(精選19篇)

      在我們平凡的日常里,很多場合都離不了制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的物資采購及出入庫管理制度,希望對大家有所幫助。

    物資采購及出入庫管理制度(精選19篇)

      物資采購及出入庫管理制度 1

      1、總則

      1.1為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本制度。

      1.2本制度是公司物資采購管理的基本規范,適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

      1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

      2、采購部職責以及工作原則

      2.1采購部崗位職責

      (1)負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;

      (2)負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

      (3)負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

      (4)負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;

      (5)負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;

      (6)負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

      (7)負責做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件;

      (8)負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳并協助實施物資盤點。

      2.2物資采購原則

      (1)未經審批的物資一律不得采購;

      (2)倉庫內的庫存物資應優先使用;

      (3)建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;

      (4)采購物資時,應盡量通過銀行結算,減少現金結算;

      (5)在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定采購單位;

      (6)對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

      (7)盡量避免當日使用,當日采購,一定要做到提前采購。

      3、物資采購管理

      3.1物資采購一般規定

      3.1.1為節約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

      3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃,在每月的'日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公室。

      3.1.3各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經濟損失,所在部門承擔%;同時,采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

      3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯系后,再簽定合同。

      3.1.5物資采購時,如使用單位出具的原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。

      3.1.6采購部未能及時完成的采購任務,應及早報主管生產副總經理說明原因,擬定補救措施。

      3.1.7《生產物資采購計劃單》、《非生產物資采購計劃單》一式聯,各部門審核簽批齊全后,必須交到每聯上的指定部門,以便統計核對。

      3.2物資請購

      3.2.1生產物資的請購:由采購部采購人員針對需采購的物資,依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況,進行市場摸價、貨比三家后,如實逐項填寫“生產物資采購計劃單”,并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后,將“計劃單”分交給相關部門統計備查。具體流程如下:

      部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→部門采購員→交財務科和辦公室統計→采購。

      3.2.2非生產物資的領用及請購:非生產物資的領用由各部門依照本部門的實際需求,每月初預報,填寫《非生產物資申領計劃單》,經相關部門依次審核簽批后,交由采購部門進行匯總采購后,憑審核簽批手續齊全的《非生產物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產物資的申領與采購流程如下:

      部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→辦公室統計→采購部按匯總好的申領計劃,編制《非生產物資采購計劃單》→財務科→總經理→交辦公室統計→采購。

      3.2.3緊急請購:對于緊缺、急用物資,應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯系,以便及時備貨、保證使用。如遇總經理外出,由請購部門電話請示總經理同意后,如實逐項填寫“物資采購計劃單”,并在"備注欄"注明原因,方可采購,凡緊急請購的物資,必須在1-2天內補辦審批手續。具體流程如下:

      部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人電話請示總經理同意后→部門采購員→ 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續。

      3.3采購程序

      3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。

      3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。

      3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目,不得虛填,不得空項,無法填寫的應在“備注”欄內注明。

      3.3.4總經理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產物資采購計劃單》上的“總經理審批意見”欄確認合適供應商,并在下方“總經理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)

      4、物資驗收入庫管理

      4.1物資驗收入庫一般規定

      4.1.1采購人員辦理完采購手續后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時,采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續,核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計量物資按凈重驗收,保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字,以履行其職責。

      4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發現的問題,要及時通知物資使用部門和物資采購人員,并同時做出記錄備案,分清責任,責任不清時嚴禁驗收入庫。

      4.1.3驗收中的不合格物資,嚴禁接受,如出現工作失誤或故意驗收,保管人員負全部經濟責任。

      4.1.4采購人員對款已付而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知對方經辦人,盡快查實情況。

      4.2物資驗收入庫程序

      庫管員對物資的數量、品種、規格、供貨方等對應《非、生產物資采購計劃單》進行驗收,核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資,庫管員須到現場進行入庫驗收,并依照物資出入庫規定流程辦理出入庫手續。具體流程:

      采購員或供應商送貨到庫→庫管員與《非、生產物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。

      4.3采購物資的發票入賬流程

      發票→庫管員將《入庫單》附在發票后→部門負責人在發票上簽字→財務部→總經理→財務入賬。

      5、物資出庫管理(本部分也可以單獨列出,企業根據實際需求擬定)

      5.1物資出庫一般規定

      5.1.1物資的領用、發放,需按“先進先出,計劃供應,節約用料”的總原則進行發料,發貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失,保管人員承擔全部經濟責任。

      5.1.2各部門領用材料時,必須填制“領料單”,由經辦人和部門負責人簽字,倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發貨,并將領料單附在出庫單的后面,填寫出庫單時必須按出庫單規定的格式填寫完整。

      5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則,嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。

      5.1.4各部門領用材料時,應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫,不準在領料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。

      5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時,需經公司分管領導和總經理審批,(經辦人按購入物資成本,(含運費,采購費用等)另加管理費,進行對外報價),倉庫保管人員憑財務部收款憑證,方可辦理出庫手續。

      5.1.6辦公用品的領用:各部門在領用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細,由辦公室主任審批,辦理領用登記手續。

      5.1.7生產用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用:領用部門負責人審批,領用后做登記管理,工具統一采用“交舊領新”制。

      5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿,倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目,確保貨物數量準確無誤,成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表,財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點,做到賬賬相符,賬物相符,賬卡相符,卡物相符。

      5.1.9所有發料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管,按月裝訂,發料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應承擔全部經濟責任。

      5.1.10退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資;借領、借發物資;車間小庫多余物資。退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領料單內容要相同,物資退庫時保管員要認真進行驗收,因物資質量不合格退庫,必須進行技術鑒定,出示有充分數據的檢查證明方能退庫,以便與生產廠家交涉退貨。

      5.1.11對超儲物資應積極調劑,正常存儲物資一般不予調劑,凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請,分管領導或總經理審批,其他任何人無權處理。

      5.1.12嚴禁將物資借給外單位(個人)使用,違者罰款元,同時追回外借物資,追回物資磨損、損壞的,由責任人按價賠償。

      5.2物資出庫程序

      5.2.1領用部門必須持有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。

      5.2.2倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨,《領料單》上所列領用各項(貨物名稱、數量等),必須與《非生產物資申領計劃單》、《生產物資采購計劃單》上所列各項完全一致,核實無誤后方可發貨。領用流程如下:

      使用部門填制領料單→部門負責人簽字→庫管員核實→開出庫單發貨→臺賬登記。

      6、附則

      6.1本制度解釋權歸屬本公司,由部門具體負責解釋與修訂。

      6.2本制度自動列入公司規章制度序列中。

      6.3本制度自總經理簽字后即生效。

      簽發人:

      日期:

      物資采購及出入庫管理制度 2

      為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

      一、加強領導

      1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

      2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

      二、物資管理部門職責

      采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

      1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的'主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

      2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

      3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

      4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

      三、采購原則與方式

      1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

      2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

      3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

      4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。

      5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

      四、采購方法:

      1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。

      2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

      3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施,由院長審批。

      4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。

      五、采購程序

      1、計劃和立項:

      (1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。

      (2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

      (4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門按計劃采購。

      2、調研、論證、詢價。

      物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

      3、招標、議標

      醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

      六、驗收和入庫

      1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

      2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。

      3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

      4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

      5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

      6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

      七、物資的報銷

      物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

      八、常規物資采購時限

      各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

      九、采購監督

      醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

      物資采購及出入庫管理制度 3

      1 目的

      加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

      2 適用范圍

      本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

      3 工作職責

      3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

      3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

      4 物資管理要求

      4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

      4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:

      4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

      4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

      4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

      4.3 材料采購計劃編制

      4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

      4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

      4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

      4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

      4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

      5 材料采購合同

      5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

      5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

      5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

      5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

      6 材料的驗證

      6.1 根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的.到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

      6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

      6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

      6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

      6.5 需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

      6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

      7 本制度從公布之日起施行。

      物資采購及出入庫管理制度 4

      1.目的

      為規范公司的采購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。

      2.適用范圍

      適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

      3.職責

      物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

      4.規定

      4.1物資采購計劃管理

      4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的`出入庫手續。

      4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

      4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經部門領導簽字審核,報物控部門,物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資采購。

      4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單,部門經理審核,實施采購。

      4.1.5物控部根據銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進度聯系,實施訂購跟單。

      4.1.6當合格供方處無貨而生產急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

      4.2物資采購計劃的執行

      4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

      4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

      4.2.3采購詢價獲準后,采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

      4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量,相符后驗收。

      4.3物資的驗收與入庫

      4.3.1供應商送貨上門

      4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗,試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產品合格證》,倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

      4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯系,經雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

      4.3.2我公司自已提貨

      4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對,并對物料質量進行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯)由供應商留存。

      4.3.2.2物料運回我公司后,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存,倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。

      4.4物資付款結算

      4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經理審核、董事長批準,由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上并有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核,總經理批準,最后送老板核準后,財務部方可進行財務入帳處理。

      4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題,在采供雙方確認后,如果供應商未開具發票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票,我公司未做財務處理,由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商,供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票,我公司財務已入帳的情況下,由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

      5.相關記錄

      5.1采購申請單

      5.2采購計劃單

      5.3采購收料通知單

      物資采購及出入庫管理制度 5

      為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

      供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

      1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

      務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

      2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

      計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

      3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

      4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量

      、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

      5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

      6、采購合同的簽訂:

      初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

      備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

      公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責

      人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

      7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

      同、協議的注意事項為:

      合同、協議的.條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

      合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

      合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

      物資采購及出入庫管理制度 6

      一、總則

      為規范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規定的質量要求,降低公司開發成本,結合公司實際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況,依照“集中統一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

      二、職責:

      招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作,負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定,負責供貨服務商信息管理系統的管理。

      1、招標采購部經理的職責:

      1)負責招標采購部的日常行政工作。

      2)負責組織員工的日常培訓工作。

      3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執行。

      4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

      5)負責審核《工程材料采購計劃》。

      6)負責審核相關采購項目的報價表。

      7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

      8)負責審核相關采購合同。

      9)審核材料付款申請書,并報上級主管審核、審定。

      10)負責材料入、出庫的'審批。

      11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規定處理不合格品。

      2、材料設備采購專干的職責:

      1)協助部門主管做好日常行政工作。

      2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實施。

      3)負責編制《工程材料采購計劃》。

      4)負責對供應商進行初步調查,制定《供貨服務商信息表》。

      5)控制報表及采購實施,并對采購的材料服務質量進行驗證,形成書面材料供主管領導審核。

      6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

      7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

      8)負責監督供貨服務商合同執行程度,協同處理合同執行事宜,形成書面材料上報。

      9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

      10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

      11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

      12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

      13)協助進行全庫盤點,依照公司有關規定處理不合格品。

      3、材料設備采購實行公司直接采購(甲供)與我司定價、定規格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

      1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行采購,我司定價、定規格的物資,招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

      2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

      4、甲供物資明細:

      在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規定甲供的材料,招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監理方和承建商。

      三、采購計劃:

      1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制采購供應計劃。

      1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

      2)施工單位在圖紙會審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經監理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

      3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領導審批。

      2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱、品種規格(型號)、需用數量、用途和要求進場的時間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監理方主管審定簽字。

      3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結合公司的開發、經營計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關部門審定,列入預算。

      4、由于公司開發項目計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資采購計劃時,由規劃設計組提出意見,公司領導審批同意,交招標采購部會同相關部門一并進行調整。

      四、物資采購

      1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》,查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

      2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

      3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上,依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,結合相關市場調查,遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。

      4、采購物資時,符合招標條件的,按公司相關招標管理制度進行。

      5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購:

      1)詢價采購:

      a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規格、數量。

      b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

      c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商,形成書面材料報主管領導審批,形成記錄,進入采購實施階段。

      2)直接市場采購

      零星物資經批準后,可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務商送貨。

      6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面:公司基本資質;公司生產能力;運輸能力;儲貨能力;產品服務質量;維保服務能力;投標文件中明確優惠比例的可實現能力;本土市場占有率:業績實地考核;市場美譽度。

      7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行,并應包括以下適宜的采購信息:

      1)產品質量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規范圖樣等;

      2)價格、數量、交付方式等;

      3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

      4)可對供方質量管理體系提出要求。

      8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經監理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

      9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商;系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

      五、材料設備進場驗收、校驗和合同執行

      1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求,與供方協商進度及時間,組織物資進場。

      2、所有進場物資必須提供以下資料:

      1)產品合格證;

      2)質量檢驗報告;

      3)與產品相關的技術資料。

      3、物資進場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規格、數量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規定時間和方式。

      4、所有物資由監理方質量主管在項目部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

      5、所有進場物資,有關人員同時在驗收單上簽字,并作為材料設備結算的依據之一,相關部門負責人辦理相應手續。

      6、供方供貨過程中,招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督,編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

      7、合同執行過程中,如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行,招標采購部根據合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。

      8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核,存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

      六、物資保管、分發與結算

      1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規范進行分類存放。

      2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養和維護。

      3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核后,與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。

      4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制,并按期向主管領導提交書面報告。

      5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務商信息庫》,作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

      物資采購及出入庫管理制度 7

      一、 適用范圍

      1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

      2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

      3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

      二、 組織機構與管理

      采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

      1. 組織實施集中采購;

      2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

      3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

      4. 負責采購合同的管理;

      5. 擬定公司采購政策;

      6. 管理和監督公司采購活動;

      7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

      8. 審批取得公司采購業務的代理資格;

      9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

      三、采購方式管理

      公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

      1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

      2.能從有限范圍的供應商處采購的`或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

      3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

      4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

      5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

      (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

      (2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

      四、 物資采購審批程序

      1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

      (1)編制公司采購預算;

      (2)編制并批復公司采購計劃;

      (3)確定采購方式;

      (4)訂立及履行采購合同;

      (5)驗收;

      (6)結算。

      2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

      (1) 采購計劃的報送。

      各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

      (2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

      (3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

      3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

      4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

      5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

      6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

      7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

      8.資金劃撥程序:

      (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

      (2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

      五、 監督管理

      1. 采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

      (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

      (2)采購方式和程序是否符合規定;

      (3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

      (4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

      (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

      (6)應當監督檢查的其他內容。

      2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

      采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

      物資采購及出入庫管理制度 8

      1總則

      為了進一步規范物資采購行為,加強物資采購監督管理,根據國家要求,為提高公司經濟效益,特制訂本制度。

      本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件(含進口)、工具(含進口)、油化、包裝、產配件、外購外協件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務協作過程中所發生的財務行為的基本規范。

      2采購原則

      2.1物資采購按照采購金額的大小,實行分級分權管理。

      2.2除公司生產經營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外,其余每一物資采購均應選擇兩個以上的供貨單位實行比質比價,同等產品比質量,同等質量比價格,同等價格比信譽,嚴格價格和質量監督。

      供貨單位選擇和采購價格的確定,應做到公開、公平、公正,不搞個人特權和人情交易。

      3物資采購價格管理

      3.1公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按TS16949“采購控制程序”文件執行。

      公司對非定點采購材料、零星采購材料,年累計采購金額較大的,也應盡量實行招標采購。

      3.2公司成立專門的招標評審工作機構,由采購、質量、技術、財務部門及相應的副總經理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下:

      3.2.1采購部門(包括物資供應、工程部門、工具部門、設備制造部門)負責提供招標單位資料,擬定招標方案。

      3.2.2技術、質量部門依據采購部門提供的招標單位資料,從技術、質量角度對招標單位的物資(產品)能否符合公司要求進行論證,并做出鑒定意見。

      3.2.3財務部門著重進行價格論證,在滿足技術、質量要求的前提下,選擇最低價位的供應商。

      3.3經相應部門論證后,招標金額在100萬元以下的物資采購,由招標評審機構集體討論確定中標單位,招標金額在100萬元以上的,由招標評審機構提議交總經理辦公會議批準實施。

      3.4各責任部門應加強對中標單位管理,如發現中標單位擅自更改技術、質量要求和價格,必須及時向分管副總報告,后果嚴重的,應取消定點資格。

      3.5為確保采購物資優質優價,公司對已經定點采購的單位,也必須每年進行審定,不搞終身制。需要對招標采購單位和招標采購物資作調整的,由采購部門及相關部門提出調整意見,按同樣的決策程序和管理權限執行。

      3.6對不具備招標條件的物資采購、非定點的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小,重點進行價格控制與管理:

      3.6.1同一型號規格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負責人批準后采購。

      3.6.2同一型號規格年累計采購金額在10--20萬元的物資,由采購部門提出兩個以上供貨單位,進行比質比價,并做出傾向性意見,經財務部門價格會審后,確定采購價格。當意見不一致時,由分管財務副總經理最終決定。

      3.6.3同一型號規格年累計采購金額在20萬元以上的物資,由采購部門提出兩個以上供貨單位,進行比質比價,并做出傾向性意見,經財務部門價格會審后,報財務副總經理批準后采購。

      3.6.4同一型號規格年累計采購金額超過100萬元的物資,按上述程序審核后,由財務副總經理提交總經理辦公會議決定,批準實施。

      3.7公司委托子公司對外采購物資,采購價格按上述相應權限審核,經批準后采購。財務部門負責制定對內銷售加價率。

      3.8為了保證物資采購工作及時、正常進行,凡價格方案應由總經理辦公會議確定的,則應在一周內給予答復;其余的`則應在三天內給予答復;財務部門應與各采購部門認真配合,確保及時采購。

      4合同簽訂與內部審核

      4.1凡已進行招標采購的物資必須簽訂合同;非招標采購物資、非定點采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內采購金額滿20萬元以上的,也應簽訂合同。如事先不能確定的,應及時與財務部門溝通,并在事后補辦相應手續。

      4.2合同由采購部門負責對外簽訂,但在簽訂之前,必須執行公司內部的合同簽訂審批規定。即由采購部門填制內部合同審批單,內容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規格、單價、總金額等,采購部門按照管理權限逐級送審、簽字,經批準后方能對外簽訂合同。

      4.3合同正本其中一份應由財務部門保留。

      5資金付款及報帳管理

      5.1根據采購資金用款的特殊性,采購部門可在規定的資金使用計劃內,先向財務部門申請用款。待該項物資發票報帳時,再進行審核。

      5.2財務部門在報帳時,應當對原始單據進行審核,經審核無誤后方能報帳。具體審核內容如下:

      5.2.1有無書面合同。

      5.2.2合同是否有授權簽訂的批準手續。

      5.2.3報帳發票的單位、物資名稱,數量,單價等是否與合同規定相符。

      5.2.4無合同的付款事項是否符合公司相應的規定。

      5.3對審核不符合規定的付款,財務部門可以拒絕報帳。財務人員在報帳中發現問題的,應及時報告或協調處理,以便嚴格制度,落實責任。

      5.4財務和物資采購部門應同時對報帳物資進行基礎數據管理,將每一采購物資的型號規格、供應商、采購單價等基礎數據列入微機管理,為比價采購積累資料。

      5.5審計部門應負責對重要采購事項進行監督審計,審計報告直接對董事長(總經理)負責。

      6有關責任

      6.1公司經營者及其高級管理人員應當認真執行本規定,支持公司采購部門、價格監督部門履行職責。

      6.2公司責任部門、責任人員、及責任部門負責人應當按照本制度要求,結合公司實際情況,在執行中不斷完善物資比價采購管理。

      6.3凡違反本制度,損害公司利益,造成公司資產流失的部門和人員應當承擔相應的責任:給公司造成直接經濟損失的,應依法賠償;對弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處理;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      7附則

      7.1本制度適用于公司本部,全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業的相應管理規定,經批準后實施。

      制訂部門:工程處

      負責人:馮志明

      管理處審定:宣建清

      7.2本制度由公司財務部門負責解釋。

      物資采購及出入庫管理制度 9

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

      三、職責權限

      1、公司董事長負責采購管理制度的審批;3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則

      物品采購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜索原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4、廉潔原則

      (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的`新材料、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

      凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

      五、物資分類:

      (一)物資分類

      1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要采購的相關物品。

      (二)采購安排:

      由總公司統一采購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核后,原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核后可由子公司自行采購)

      六、采購流程:

      1、采購申請:

      使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心,申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

      8、對帳付款:

      采購付款實行審批制度,具體程序如下:

      (1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

      A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后現金支付。

      B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后,公司財務審核后轉賬支付。

      C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后,轉賬支付。

      (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

      七、本制度解釋權歸財務部,自2014年3月1日起執行。八、本制度附件:1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》

      物資采購及出入庫管理制度 10

      1目的

      規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

      2適用范圍

      適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

      3職責

      3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

      3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

      4工作程序

      4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

      4.1.1制定

      a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

      b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

      c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

      4.1.2評審

      a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

      b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

      c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

      4.1.3更新

      a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

      b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

      c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。

      4.2采購

      4.2.1采購權限

      a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的`物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

      b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

      c超過500萬元的采購須上報集團。

      4.2.2采購申請

      《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

      4.2.3計劃的變更

      a采購申請一經上報原則上不允許變更。

      b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。

      4.3詢價

      根據采購申請,工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

      4.4議價

      工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

      4.5評審決議

      工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

      4.6合同制定與簽訂

      4.6.1合同制訂

      工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

      4.6.2合同簽訂

      《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

      4.7合同執行與變更

      4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

      4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

      5材料管理

      5.1進料檢驗

      5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。

      5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

      5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

      5.2材料倉儲管理

      5.2.1材料入庫

      5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

      5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

      5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

      5.2.2材料出庫

      5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

      5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

      5.2.3材料保管

      5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

      物資采購及出入庫管理制度 11

      一、總則

      1、為加強公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;

      2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

      二、權責

      1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理,實行統一采購、統一發放、統一回收處理;

      2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理;

      3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核,并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;

      4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

      5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。

      三、申購

      1、各部門根據本部門對辦公用品的需求,于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃,經部門負責人審簽后報行政專員;

      2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經詢價、比價后,確定合適的供應商;

      3、填寫《辦公用品申購表》,報行政部經理和總經理審批后實施采購;

      4、凡一次性購買金額預計超過500元的`,行政辦必須安排兩人一起外出采購;

      5、對于大宗辦公用品,由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

      四、核銷

      1、采購物資時,行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證;

      2、物資采購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經行政部經理、總經理審核后,按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

      五、領用和發放

      1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》,行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品;

      2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分,由行政專員統一調換或回收;

      4、員工離職時,須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

      六、登記和管理

      1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

      2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

      3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

      4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

      七、其他

      1、本制度由行政部制訂,并負責解釋;

      2、今后若有未盡事宜,由行政部另行發文通知。

      物資采購及出入庫管理制度 12

      一、主要內容與適用范圍

      本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

      本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

      二、工作職責

      1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

      2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。

      三、物資管理要求

      1、按照批準的`物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。

      2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

      重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

      主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

      輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

      3、材料采購計劃編制:

      A、工程項目需用材料清單。

      B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。

      C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

      D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

      E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

      4、材料采購合同

      (1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

      (2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

      (3)材料采購合同必須符合《合同法》有關規定,盡量采用國家標準合同文本。

      (4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

      5、材料的驗證

      (1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

      (2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

      (3)材料進貨驗證的分級管理

      重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

      (4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

      (5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。

      (6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

      物資采購及出入庫管理制度 13

      為進一步規范單位物資的采購、管理、領取和使用,倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

      一、物資采購范圍

      辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

      二、物資采購原則

      物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的`有關規定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質量實行監督。

      三、物資采購辦法

      1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

      2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領導或主要領導審定后,綜合科安排采購。

      3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。

      4、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷。

      四、物資領用

      零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單",經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。

      五、維修(包括房屋、設備)

      先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結算。

      六、物資管理

      1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

      2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

      3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

      4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

      5、物品應為工作所用,不得據為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

      6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。

      7 、凡工作人員調離單位,需到綜合科辦理有關財物移交手續后,才能辦理調離手續。

      物資采購及出入庫管理制度 14

      第一章總則

      第一條為進一步規范公司物資選購程序,加強內部掌握,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

      其次條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

      第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

      第四條公司固定資產的購置適用本制度。

      其次章物資選購規定

      第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購,幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的`選購。

      第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場信息,準時猜測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨準時。

      第七條推行合同管理制度,物資選購原則上要與供貨方簽訂合同,具體注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由選購人員負責。

      第八條實行比價選購制度,物資選購要貨比三家,確保所選購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資選購建議實行招投標制度。

      第九條實行選購質量責任制。選購人員對所選購物品的質量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產品,選購人員應負經濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項

      外,將視情節輕重進行嚴厲處理。

      第三章發票入賬及付款程序

      第十條選購物資進廠后,選購人員必需嚴格根據要求辦理物資入庫手續,詳細要求如下:

      1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

      2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

      3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

      4、選購經辦人要仔細填寫選購物資發票入賬單,具體填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

      經辦人填制發票入賬單保管員依據收貨狀況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

      第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度,特別狀況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理選購預付款手續。

      第十二條選購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。詳細程序如下:

      1、物資選購一律由選購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

      2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

      經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計依據發票入賬狀況審核總經理依據資金狀況簽字出納辦理匯款

      3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

      第四章附則

      第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

      第十四條本制度從年月日起下發執行。

      物資采購及出入庫管理制度 15

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經理負責采購管理制度的審批;

      2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核;

      3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

      4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則

      物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜索原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4、廉潔原則

      (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

      凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由采購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的`違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      五、采購流程

      1、采購申請:

      經營性物品采購,(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由采購部負責采購物品,非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

      每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

      原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

      8、對帳付款:

      采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

      9、采購流程圖:(附后)

      六、考核

      凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

      七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執行。

      八、本制度附件:

      1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

      物資采購及出入庫管理制度 16

      第一章 原 則

      第一條為進一步規范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

      第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

      第三條采購原則

      1. 采購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的采購原則。

      2. 采購實行“三審一檢”(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測)的控制原則。

      第二章采購的計劃管理

      第四條學校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據庫存情況確定、編制采購計劃,經主管部門決定后由校長審批執行。

      第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

      第六條嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

      第三章采購過程管理

      第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

      第八條對需要招標采購的'物資,由后勤處編制招標文件,由學校領導安排成立招標工作組,根據采購物資的特點,臨時組建相關專業人員進行評標,評標人員采取不固定的方式進行組合。

      第九條物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

      第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

      第十一條學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質量監督組參與,最終購買價由校長決定。

      第十二條采購人員將物資采購回來,由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量,驗證簽字后,校領導方可簽字報銷。

      第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況,并提出有關意見或建議。

      物資采購及出入庫管理制度 17

      總則

      一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本規定。

      二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

      三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

      第一章采購部職責

      四、采購部崗位職責

      1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;

      2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

      3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

      4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;

      5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;

      6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

      7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件;

      8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

      五、物資采購遵守的原則

      1、未經審批的物資一律不得采購;

      2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

      3、建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;

      4、采購物資時,應盡量通過銀行結算,減少現金結算;

      5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定采購單位;

      6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

      第二章物資采購管理

      六、為節約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

      七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

      八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

      九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

      采購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的`事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯系后,再簽定合同。

      十、物資采購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。

      十一、采購部未能及時完成的采購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。

      第三章物資驗收入庫管理

      十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

      十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

      十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經總經理生產助理審批后,方可對外調劑。

      十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

      十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

      物資采購及出入庫管理制度 18

      1.目的

      為了規范采購行為、穩定優質供應商關系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。

      2.適用范圍

      公司..地區采購業務

      3.內容

      3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》,星期日應急采購除外;

      3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權,但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔責任;

      3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式(增票、普票),做到入庫時信息準確、便于入賬;

      3.4 采購人員采購材料必須當日入庫,保管員必須當日入erp賬;

      3.5 采購人員要樹立公司利益至上的`原則,盡量索要增值稅發票;

      3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則,避免扯皮;

      3.7 對于月結的供應商,原則上要求其每月25號左右開出發票,經手人在接到發票后,必須在2日內入賬,履行報銷手續,不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔責任;

      3.8 對于小額、特殊物品,不能開具發票的,要及時與部溝通,協商處理,財務部要在堅持原則的基礎上,針對實際情況給予變通處理。

      3.9凡違反上述規定的經辦人,經管理部核查事實清楚的,將給予每次1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個月..市最低工資用于交接,望相關人員盡職盡責,做好工作;

      3.10凡需總部采購事項一律通過流程(oa)申請,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

      3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項,必須通過郵件,經回復后再通過oa申請

      3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購,500元以下急需物品必須經生產副總批準采購,但必須在36小時之內通過流程申報

      3.13凡違反3.10之后規定的責任人,一次考核-10000元,二次以上違反者辭退。

      物資采購及出入庫管理制度 19

      第一條目的

      為規范公司及各項目部物資的采購工作,為規范采購部的部門管理行為,管理依據,管理標準,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購成本,特制定本制度。

      第二條適用范圍

      本制度適用于公司所有物資采購工作。

      第三條權責

      (1)采購部負責本制度的執行監督。

      (2)采購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

      (3)項目部及公司各相關部門具體執行此制度的要求。

      第四條材料計劃

      1、材料上報:公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群,由總經理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可,視為無效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時間節點上報材料(領導特殊批示的除外),視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報,視為無效計劃。為統一采購以節省最大成本,現將材料上報做如下規定:

      2、計劃類別

      (1)材料總計劃。

      (2)月度材料計劃。

      (3)周材料計劃。

      (4)急需材料采購計劃。

      (5)特殊材料計劃。

      3、具體計劃及時間節點說明

      (1)材料總計劃:指項目部接到工程后,項目部制作出該工程所需材料名稱,數量,規格,標準,要求,做出計劃,動工前10天上交采購部,采購部接到總計劃后,進行材料的比對,做出市場分析,制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商,出成本表。采購部經理合理分配采購人員的對接工作。

      (2)月度材料計劃:每個月25號到30號,項目部根據倒排工期的情況,根據時間節點,上報次月材料需求計劃給采購部,采購部根據此計劃,聯系供應商,制定出材料價格,同時對大型材料做到提前考察價格,核算加工周期。做出月度資金使用計劃,每月1號到5號上交財務,做到有計劃支付。如果項目工期短,能夠在當月完成的,只需上報材料總計劃,不需要上報月度計劃。

      (3)周材料計劃:指以四天為一個周期,每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,周日、周一完成詢價并提交詢價表;周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃,周三、周四完成詢價并提交詢價表;周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

      (4)急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,通知采購部經理、總經理,經批準以后,采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

      (5)特殊材料計劃.有總經理簽字特別批示的材料,按需求日期優先購進。

      第五條材料采購

      1、材料詢價

      針對材料計劃,對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后,首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優先應用到項目中,沒有的材料在與項目部確認好最終的相關要求后開始詢價。本著“貨比三家,物美價廉”的原則,對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下:

      (1)采購員在詢價時,原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價,但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包,對相關責任人每次500元處罰,并承擔相應責任。

      (2)在詢價單中,對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益,對相關責任人做開除處理,并承擔相關法律責任。

      (3)所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密,不得將物資的底價或競爭方的信息透露,一經發現,對責任人處以1000元的處罰。

      (4)針對材料價值一萬元以下,五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經理審批同意后購買;一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價單后由預算部領導核實,總經理審批同意后方可購買,詢價單必須貨真價實,發現弄虛作假,對責任人處以1000元罰款,采購部經理對其負責抽查落實,公司抽查。

      (5)詢價單針對材料,不針對個人或項目,可共享使用。針對詢價單的時效性,一個月之內,在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單;

      (6)針對簽訂合同的長期供貨商,在詢價時優先考慮;針對開具專票的供應商,在詢價時優先考慮;針對廠家源頭類供貨商,詢價時優先考慮。

      2、材料對比

      (1)材料價格確定后,數量較大的材料與預算清單材料價格對比,發現材料價格差異大或高于預算價格時,有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明,沒詢價單的要首先上報領導。

      (2)材料數量較大的材料,累計數量超過預算量時,協助項目查清原因并上報領導。

      3、材料采購工作

      (1)樣品確認。由采購員聯系供應商提供多家相應樣品,由項目部或者甲方確認。在樣品確認后,項目部更改或取消,造成損失的由項目部負責并向總經理匯報,采購部協助退貨或退至倉庫。

      (2)甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經理匯報,包括價格和付款方式等問題。在總經理批復后按相應采購流程購買。

      (3)采購員在供應商樣品確認后上報詢價單批復,由采購員與之簽訂合同(公司統一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價、材料型號及發票的類型和開具發票的時間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。

      (4)針對材料采購,采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購,未進場的,首先由采購部經理詢問延遲進場的原因,并催促盡快進場,對進一步未進場的材料,每項對采購員處100元罰款,并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的,采購部門不以受到處罰;若因其他部門申報清單出錯,并沒有及時變更導致采購錯誤的,采購部不以受到處罰;若因生產中,材料清單發生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的,采購部不以受到處罰。

      (5)針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的.采購周期內完成材料采樣,詢價,結合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協助辦理退貨或退倉庫手續.

      (6)采購材料的價格。針對采購的材料,采購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現市場價20%的,一次性罰款500元;高于現市場價30%的,一次性罰款1000元;累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現的突發采購計劃,采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進行采購,若在急需的采購中價格略高于市場價的,公司采購部應以實際情況考慮,不對采購人員進行懲罰。

      (7)采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來確定采購數量,原則上不得大于項目上所報材料的數量標準(砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的經項目部確認同意后的除外)。在項目材料驗收入庫時發現數量弄虛作假,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經濟處罰,并追究相關責任;如是供應商弄虛作假,采購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算,并根據實際情況作出部分經濟處罰。

      (8)采購材料的質量。采購員需根據項目要求的質量標準來確定采購質量,在項目材料驗收入庫時發現質量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經濟處罰,并追究相關責任;如是供應商弄虛作假,采購員首先要通知供應商退貨或更換,并根據實際情況作出部分經濟處罰。

      (9)材料進度跟催。由供應商送貨材料,加工類材料等有送貨周期的材料,采購員需及時跟進,掌握送貨進度,保證工地正常施工。

      第六條材料入庫

      (1)每個項目部由公司指定具體的材料收料員,每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,及時開具相應的材料入庫單;收料員不在場時,由他指定相應人員臨時驗收入庫,后期本人核實無誤后開具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。

      (2)相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,對隨貨帶去的材料相關資料(包括但不限于合格證、檢驗報告等)統一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購員通知補全,后期項目部丟失的,采購部不在負責,由項目部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章,否則視為無效資料,需重新提供。

      (3)項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數量進行清點,發現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續,有異議的由采購員協調退貨或其它方式處理,原則上后期發現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責,采購部協助解決。內在質量問題有采購員,項目部,供應商共同分析,協商解決。

      (4)收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單,采購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。

      (5)采購部單據按預算編制材料分類初步統計與預算量對比,做出預警,給項目及領導提供參考依據.

      第七條材料賬款

      1、材料預付款及定金

      (1)針對部分材料需要預付款的情況,采購員盡量采用預付款方式,預付款時手續要齊全(手續見財務制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,在公司統一版本的借條上面需要寫明錢數,借款項目部和用途(如能寫清楚單價數量也要寫明)。部門經理簽字,財務經理簽字,總經理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務部。

      (2)借款需要在財務規定的時間內及時沖減,具體要求見財務部規章制度。

      2、對賬支付

      (1)每項購買的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發票及發票類型;采購部統計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統計,做后期對賬核帳使用。

      (2)相關簽字手續

      (3)個人報銷

      針對由采購員個人報銷的材料單據,采購員應提供相應的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

      (4)供應商轉賬

      針對由財務部直接轉賬的材料單據,采購員應根據其開具的發票準確的提供相應的收款帳號,因帳號提供錯誤而延遲支付的,針對情況,由供應商或者采購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現,一經發現,每次處100元的罰款,并追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

      (5)供應商掛賬

      針對掛賬支付的材料單據,采購員填寫單據時應寫明掛賬單位(與開具發票單位一致,其他特殊情況需提前向財務部說明)和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時,退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負數,掛賬聯為掛賬單第3聯。采購員每月與合作供應商核對賬目一次,確保無漏帳,重帳,錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

      (6)供應商掛賬付款

      在掛賬的供應商滿足付款條件后,由供應商開具相應的收款收據,采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯,執行付款手續。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

      第八條剩余物資處理

      (1)項目部出現的剩余材料,數量大的由項目部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯系供應商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現金退款,具體方法按財務要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負數,掛賬聯為掛賬單第3聯。

      (2)項目部出現的剩余材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

      (3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.

      第九條其他工作

      1、材料售后質保

      在相關的材料在購買時,如燈具,機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯系供應商進行維修保養;在保修期外由項目部和采購部協商解決。

      2、發展定點供應商

      (1)發展優質供應商,簽訂聯營協議。

      (2)盡力做到供應商直接供貨到施工現場,由項目部直接驗收、入庫。

      (3)發展聯營供應商的數量和質量,堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

      3、合同

      采購部的材料合同均采用公司同一版本,采購員在簽訂合同時應該注意以下幾點:

      (1)合同一定要注明開具發票的類型和開具發票對應的時間節點。

      (2)合同對相關的進場時間,進場質量作出明確的要求,針對要求要有相關的制約措施。

      (3)合同相關附件一起準備齊全后申請蓋章,附件主要包括但不限于供應商的營業執照,開戶許可證,法人或者代理人的身份證復印件,代理人的委托書等,附件上面一定要有供應商的公章認可。

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